1. 投資判断サマリー

Skyfallは、東証グロースに属するサービス業の銘柄です。直近の材料だけで評価を固定せず、業績の方向、利益率、キャッシュ・フロー、財務安全性、株主還元を同じ順番で確認するページとして整理します。

項目内容
更新日2026年9月17日
総合評価★★★☆☆(中立)
一言サマリーSkyfall(625A)の2026年9月期第3四半期累計は、売上高140.59億円、営業利益10.13億円、四半期純利益7.97億円となった。

2. 投資評価(星評価・レーダーチャート)

投資評価は、成長性、収益性、財務、配当、安定性の5軸で整理します。星評価は直近の開示情報、プロフィール、還元情報をもとにした確認用の目安です。

評価軸星評価コメント
成長性★★★☆☆売上や需要の伸び、会社計画の方向を確認します。
収益性★★★☆☆営業利益率、コスト吸収力、一時要因の有無を確認します。
財務★★★☆☆自己資本比率、現預金、営業CF、有利子負債を確認します。
配当★☆☆☆☆配当方針と利益・キャッシュの裏付けを確認します。
安定性★★★☆☆需要のぶれ、景気感応度、事業基盤の継続性を確認します。
時間軸見方
短期次回決算で、売上と利益率の方向を確認します。
中期会社計画に対する進捗とキャッシュ創出力を見ます。
長期財務余力、競争力、株主還元の持続性を確認します。
成長性 収益性 財務 配当 安定性 5軸評価:成長性3、収益性3、財務3、配当1、安定性3 kabutrack.com

3. 最新決算サマリー

基準にした開示情報は、2026-09-17開示の「Skyfall(625A)|決算発表|上場日に3Q累計営業利益10.13億円|2026年9月期第3四半期」です。ここでは直近実績、前年比・変化、会社予想の有無を先に確認します。

項目直近実績前年比・変化会社予想・補足見方
売上高140.59億円184.97億円会社計画欄を確認増加率と利益へのつながりを確認します。
営業利益10.13億円11.44億円会社計画欄を確認利益成長の質と一時要因を確認します。
経常利益10.65億円11.76億円会社計画欄を確認利益成長の質と一時要因を確認します。
純利益7.97億円8.07億円会社計画欄を確認利益成長の質と一時要因を確認します。
EPS128.35円130.00円会社計画欄を確認1株利益の伸びと希薄化要因を確認します。

数字だけを見ると、売上は「140.59億円(184.97億円)」、利益の方向は「10.13億円(11.44億円)」です。ここで大事なのは、見出しの増減をそのまま評価せず、確認すべき指標を分けることです。本開示で示されたのは2026年9月期の通期予想であり、2027年9月期の会社予想は記載されていない。

4. 今回の決算で注目するポイント

今回の決算は、見出しの増減だけでなく、収益の質と財務余力を分けて見る必要があります。

確認点今回の状況判断材料
売上の方向140.59億円(184.97億円)数量、単価、案件進捗、既存店、為替など、どの要因で動いたかを確認します。
利益の方向10.13億円(11.44億円)増収でも利益率が下がる場合は、コストや一時要因を分けて見ます。
キャッシュ6月末の総資産は65.91億円、純資産は26.50億円、自己資本比率は40.2%である。自己資本比率、現預金、有利子負債、流動性を確認します。
財務安全性6月末の総資産は65.91億円、純資産は26.50億円、自己資本比率は40.2%である。自己資本比率、現預金、有利子負債、流動性を確認します。
会社予想本開示で示されたのは2026年9月期の通期予想であり、2027年9月期の会社予想は記載されていない。計画の前提が保守的か、すでに織り込み済みかを見ます。

5. 投資判断のポイント

このセクションは、次回以降の決算でも繰り返し見るポイントです。単発の好材料より、同じ指標が継続して改善しているかを重視します。

論点なぜ見るか確認したい変化
売上の質契約型収入、単発案件、広告・人材需要などで利益の見え方が変わります。継続収入と一時売上を分けて確認する
利益率人件費や外注費、開発投資が増えると売上成長ほど利益が伸びないことがあります。営業利益率と採用・開発費を見る
成長投資DX、AI、SaaS、人材投資は先行費用が出やすい領域です。売上成長が利益と営業CFに変わるか
株主還元2026年9月期の年間予想は0.00円です。会社予想利益水準と営業CFに支えられているか

6. リスク要因

リスク内容
需要変動顧客需要や市況が弱含むと、売上と稼働率が下振れる可能性があります。
コスト上昇原材料、人件費、物流費、外注費の上昇は利益率の重荷になります。
計画未達会社予想の前提が崩れると、利益成長や還元期待が後退する可能性があります。
市場評価決算数値が改善しても、事前期待との差や需給によって株価反応は変わります。

7. 成長性

Skyfallの成長性は、売上の伸びが利益へ波及するかで見ます。直近は140.59億円(184.97億円)、利益の方向は10.13億円(11.44億円)でした。本開示で示されたのは2026年9月期の通期予想であり、2027年9月期の会社予想は記載されていない。売上の拡大だけでなく、利益率とキャッシュ創出が同じ方向を向くかが確認材料です。

成長の確認点現状次に見る指標
売上の伸び140.59億円(184.97億円)既存事業・既存店・数量・単価などの増減
利益への波及10.13億円(11.44億円)利益率、コスト吸収力、営業CF
会社計画本開示で示されたのは2026年9月期の通期予想であり、2027年9月期の会社予想は記載されていない。四半期進捗、通期予想の修正、計画の前提

8. 総合評価

ここでは売買判断ではなく、Skyfallを見るための評価軸を整理します。

観点評価
強みSkyfall(625A)の2026年9月期第3四半期累計は、売上高140.59億円、営業利益10.13億円、四半期純利益7.97億円となった。
懸念点顧客需要や市況が弱含むと、売上と稼働率が下振れる可能性があります。
次に見るポイント売上、営業利益、純利益、営業CF、会社計画、株主還元の順に確認します。

Skyfallは、直近開示の数字を出発点に、収益性・財務安全性・キャッシュ創出力を継続確認したい銘柄です。現時点では中立評価。次回は、売上よりも利益率と営業CFが素直についてくるかを優先して見ます。

出典

  • Skyfall(625A)|決算発表|上場日に3Q累計営業利益10.13億円|2026年9月期第3四半期、開示日: 2026-09-17
  • 企業プロフィール: Skyfall(625A)の基本情報
  • 配当情報: 会社開示に基づく配当実績・予想

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